Valorizzazione Ordini Fornitori

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Il programma produce una stampa con la valorizzazione del portafoglio ordini fornitori. 

Campo O Descrizione
Tipo documento     Se indicato, verranno considerati solo gli ordini appartenenti a quel tipo documento.
Da numero     Se indicato, verranno considerati solo gli ordini a partire da quel numero.
A Numero   Se indicato, verranno considerati solo gli ordini fino a quel numero.
Da data ordine   Se indicata, verranno considerati solo gli ordini a partire da quella data.
A data ordine   Se indicata, verranno considerati solo gli ordini fino a quella data.
Commessa   Se indicata, verranno considerati solo gli ordini di quella commessa. 
Fornitore   Se indicato, verranno considerati solo gli ordini di quel fornitore.
Zona   Se indicata, verranno considerati solo gli ordini relativi a quella zona.
Categoria   Se indicata, verranno considerati solo gli ordini dei clienti appartenenti a quella categoria.
anche Ordini Bloccati    Indicare il segno di spunta per considerare anche gli ordini che risultano bloccati
anche Ordini Evasi    Indicare il segno di spunta per considerare anche gli ordini che risultano evasi completamente.
anche Preventivi    Indicare il segno di spunta per considerare anche i Preventivi.
Scadenze su residuo merce   Indicare il segno di spunta per considerare le scadenze sul residuo della merce nel riepilogo previsione esborsi.

Esempio di stampa:
Note:
– la colonna “Val. residuo” riporta il valore residuo della merce ancora da ricevere;
– la colonna “Val. merce” riporta in ogni caso il valore complessivo di tutta la merce che compone l’ordine (anche quella parzialmente ricevuta).