Ordini Clienti / Produttori
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Il programma permette di inserire / variare / cancellare gli ordini che i Clienti passano ai vari Produttori.
| Campo | O | Descrizione |
| Num. Documento | • | Indica il numero dell’ordine che si intende inserire, variare o cancellare. In inserimento premendo il tasto [Invio] viene automaticamente assegnato dalla procedura durante la registrazione. |
| Campo | O | Descrizione |
| Data Documento | • | Indica la data dell’ordine del cliente. |
| Data Consegna | • | Indica la data di richiesta consegna del cliente. |
| Cliente | • | Indica il cliente oggetto del documento. |
| Fornitore | • | Indica il fornitore oggetto del documento. |
| Rifer. Cliente | Descrizione libera per l’indicazione del riferimento del cliente. | |
| Rifer. Fornitore | Descrizione libera per l’indicazione del riferimento del fornitore. | |
| Note | Descrizione libera per l’inserimento di eventuali note. | |
| Importo | • | Indica l’imponibile dell’ordine cliente/fornitore. Nota: la procedura visualizza la divisa indicata in Tabella Società. |
| Evaso | Opzionare il segno di spunta se trattasi ordine già evaso dal fornitore. | |
| Nota Evasione | Descrizione libera per l’inserimento di una nota che confermi l’avvenuta evasione dell’ordine da parte del fornitore. |