Fatture Agenti

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Il programma consente:
1) la formazione del documento caricando gli importi che saranno oggetto della fattura dell’agente, onde gestire i versamenti all’E.N.AS.A.R.CO. per contributi:
– al fondo previdenza (per agenti società di persone),
– al fondo assistenza (per agenti società di capitale),
– e al fondo indennità risoluzione rapporto;
2) la stampa del documento Fattura o Nota Credito.

NOTA BENE: i calcoli relativi all’enasarco vengono effettuati nel momento stesso dell’inserimento dei documenti, quindi E’ IMPORTANTE SEGUIRE IL NORMALE ORDINE CRONOLOGICO. Se dovesse capitare di modificare e/o inserire un documento precedente ad altri già registrati, è opportuno “rinfrescare” tali documenti richiamandoli in variazione: in tal modo verranno ricalcolati i valori enasarco.

Campo O Descrizione
Agente Indica l’agente oggetto dell’imputazione dei dati della Fattura.
Periodo dal Indica la data iniziale del periodo provvigionale
al Indica la data finale del periodo provvigionale.
Nota Credito   Opzionare il segno di spunta se trattasi di documento Nota Credito.
Nota Bene: tale documento non verrà considerato nel calcolo dei versamenti E.N.AS.A.R.CO. e F.I.R.R.

Campo O Descrizione
CodiceCompenso Indicare il codice ritenuta relativa al documento.
  Cliccare sul bottone se desiderate che la procedura calcoli e quindi proponga l’importo (con la descrizione) delle provvigioni riferite al periodo indicato.
Importo   Indicare l’importo delle provvigioni.
Cod. Iva   Indicare il codice iva relativo alle provvigioni.
Campo obbligatorio se presente l’importo delle provvigioni.
Rimborso (Ena+Rit) (1)   Una prima descrizione libera per specificare a quale titolo verrà effettuato il rimborso.
Importo   Indicare l’eventuale importo del rimborso.
Questo importo è assoggettato all’E.N.AS.A.R.CO. e alla ritenuta di acconto (quella indicata in anagrafica fornitori).
Cod. Iva   Indicare il codice iva relativo alla voce del rimborso.
Campo obbligatorio se presente l’importo del rimborso.
Rimborso (Ena+Rit) (2)   Una seconda descrizione libera per specificare a quale titolo verrà effettuato il rimborso.
Importo   Indicare l’eventuale importo del rimborso.
Questo importo è assoggettato all’E.N.AS.A.R.CO. e alla ritenuta di acconto (quella indicata in anagrafica fornitori).
Cod. Iva   Indicare il codice iva relativo alla voce del rimborso.
Campo obbligatorio se presente l’importo del rimborso.
Rimborso (Rit)   Descrizione libera per specificare a quale titolo verrà effettuato il rimborso.
Importo   Indicare l’eventuale importo del rimborso.
Questo importo è assoggettato alla sola ritenuta di acconto (quella indicata in anagrafica fornitori).
Cod. Iva   Indicare il codice iva relativo alla voce del rimborso.
Campo obbligatorio se presente l’importo del rimborso.
Spese anticipate (1)   Una prima descrizione libera per specificare il titolo delle spese anticipate dall’agente o comunque per altre motivazioni.
Importo   Indicare l’ eventuale importo delle spese anticipate.
Questo importo non è assoggettato né a ritenuta di acconto né all’E.N.AS.A.R.CO.
Cod. Iva   Indicare il codice iva relativo alle spese anticipate.
Campo obbligatorio se presente l’importo delle spese.
Spese anticipate (2)   Una seconda descrizione libera per specificare il titolo delle spese anticipate dall’agente o comunque per altre motivazioni.
Importo   Indicare l’ eventuale importo delle spese anticipate.
Questo importo non è assoggettato né a ritenuta di acconto né all’E.N.AS.A.R.CO.
Cod. Iva   Indicare il codice iva relativo alle spese anticipate.
Campo obbligatorio se presente l’importo delle spese.
Con l’indicazione di detti campi, la procedura visualizzerà automaticamente il totale del documento e, calcolando gli imponibili non soggetti a ritenuta di acconto, quelli soggetti a ritenuta di acconto, la ritenuta di acconto ed il contributo E.N.AS.A.R.CO. a carico dell’agente se trattasi di agente persona fisica o società di persone (sino al raggiungimento del massimale annuo) determinerà il NETTO a PAGARE all’agente.

Esempio di stampa: