Approvazione ordini web
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In presenza della gestione e-commerce di terze parti, il programma consente di approvare gli ordini web a fronte del pagamento ricevuto tramite bonifico bancario. L’approvazione degli ordini produrrà la generazione contestuale delle fatture/corrispettivi.
E’ prevista anche la funzione di annullamento dell’approvazione che ripristinerà gli ordini nello stato “Da approvare”.

| Campo | O | Descrizione |
| Data registrazione | • | Indicare la data di registrazione del pagamento ricevuto che sarà la stessa della fattura emessa. |
| Annullamento approvazione | Opzionare il segno di spunta se si desidera annullare un’approvazione ordini web precedente. | |
| Da data ordine | Se indicata, verranno proposti solo gli ordini con data uguale o superiore a quella indicata. | |
| A data ordine | Se indicata, verranno proposti solo gli ordini con data uguale o inferiore a quella indicata. | |
| Importo | Se indicato, verranno considerati solo gli ordini con quest’importo del pagamento. | |
| Cliente | Se indicato, verranno considerati solo gli ordini di quel cliente. |

| Campo | O | Descrizione |
| Sel | Opzionare il segno di spunta per selezionare gli ordini da approvare ovvero di cui si vuole annullare l’approvazione. | |
| Cliccare sul bottone per rovesciare lo stato di selezionato/deselezionato di tutte le righe. |