GESTIONE RICORRENZE COSTI/RICAVI

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Il programma permette di caricare le ricorrenze costi/ricavi (es.: stipendi) da utilizzare nelle stampe del modulo Tesoreria.

Campo O Descrizione
Codice Indica il codice della ricorrenza che si desidera inserire, variare o cancellare. 

L'attribuzione del codice ricorrenza avviene in modo automatico, pertanto, per inserire una ricorrenza, posizionateVi sul campo "Codice", sbiancate lo stesso e premete il tasto [Invio]: la procedura Vi inviterà alla digitazione dei successivi dati. La procedura, con la registrazione della ricorrenza, provvederà all'assegnazione di tale codice.

Campo O Descrizione
Descrizione Indicare la descrizione della ricorrenza.
Conto Indicare il codice del conto di costo/ricavo interessato alla generazione delle ricorrenze.
Dare/Avere Indicare:
[D] per movimentare il conto in dare:
- nella stampa Flusso Uscite movimenterà il contro-conto cassa con segno [+],
- nella stampa Flussi di Cassa movimenterà il contro-conto cassa con segno [-].
[A] per movimentare il conto in avere:
- nella stampa Flusso Uscite movimenterà il contro-conto cassa con segno [-],
- nella stampa Flussi di Cassa movimenterà il contro-conto cassa con segno [+].
Importo Indicare l'importo del costo/ricavo.
Prima data Indicare la data dalla quale partire per la generazione delle ricorrenze.
Ciclicità Indicare la ciclicità delle ricorrenze, come segue:
- Giornaliero,
- Settimanale,
- Quindicinale,
- Mensile,
- Bimestrale,
- Trimestrale,
- Quadrimestrale,
- Semestrale,
- Annuale.
Ultima data Indicare la data fino alla quale verranno generate le ricorrenze.